用于LucaNet.Planner規(guī)劃制定的系統,多維編制、多維分析、閉環(huán)管理
利用LucaNet.Planner,您得到更專業(yè)的預算計劃和進行財務控制的平臺。只需幾次鼠標點擊,您即可將系統現有的標準結構調整到符合自身要求的個性化結構。
LucaNet.Planner能夠在成本單元或者子公司的單個財務計劃基礎上,自動生成包括損益表、資產負債表和現金流量計劃在內的完整的財務計劃。
LucaNet.Planner不局限于費用預算或者利潤表預算,而是集經銷售、生產、采購等經營活動預算,固定資產購置、金融資產投資等投資活動預算,銀行貸款等籌資活動預算為一體的完善的全面預算管理模型,實現了預算的編制、執(zhí)行監(jiān)控以及分析的閉環(huán)管理。
LucaNet.Planner根據指標內在的業(yè)務與財務邏輯關系,在平臺上構建完整的指標聯動性,同時預算的編制內容、分析維度靈活可變,支持用戶隨時根據業(yè)務的變化調整、完善預算模型。
藍科以業(yè)務預算為起點,將完整的業(yè)務邏輯搭建在平臺上。以業(yè)務流程為基礎,以歷年實際數據為參考,輔助各個部門的業(yè)務人員編制多維業(yè)務預算,真正實現全面預算管理。
根據業(yè)務與財務之間的邏輯關系,由業(yè)務預算自動推導出預算財務報表。其中,指標的推導、計算、分攤等各項規(guī)則,例如制造費用在不同產品類別之間的分攤,將由藍科ETL自動完成,并且保證規(guī)則的可調整性。
支持多種預算編制方式,包括使用系統預設表單(計劃表單)編制、搭建多維個性化模型(Group Report)編制、使用Excel編制等。
在編制業(yè)務相關預算的同時,藍科將根據預設的規(guī)則,自動推導出對應的財務預算,無需財務人員手工匯總、推導,系統將建立業(yè)務預算與財務預算的指標聯動性,確保整個模型符合財務邏輯。
財務人員需要對不同維度的預算數據和實際數據隨時進行分析,找出執(zhí)行偏差,分析偏差原因,并且為后續(xù)管理決策提供數據支撐。
在進行預算分析時,實際數據的來源將來自各個業(yè)務系統,例如ERP業(yè)務數據、ERP財務數據等。對實際數據進行最大程度的還原展示,便于管理者在預算、實際數據口徑統一的基礎上,針對分析結果,制定管理決策。
借助藍科全面預算系統用戶可以在一份已經完成的財務計劃的基礎上,模擬不同的業(yè)務情景。比如模擬銷售額變動或者成本變動帶來的影響。通過軟件中損益表,資產負債表和現金流量表的一體化優(yōu)勢,您可以立即發(fā)現某一事件不僅會影響到損益表,更會影響到資產負債和資金鏈。借助藍科全面預算系統產品您可以回答有關集團未來資產,財務以及收益的所有問題:
利用藍科合并報表系統以及預算編制過程中的內部交易相關的數據,系統在出具單家公司預算報表的同時,可以出具集團層面的預算合并報表,在同一個平臺中,實現合并與預算功能的結合。